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1、項目概述
本項目總投資 32,926.40 萬元,其中建設(shè)投資 31,526.37 萬元,鋪底流動資金1,400.03 萬元,建設(shè)周期為 3 年。
本項目以公司為實施主體,擬在公司現(xiàn)有場地基礎(chǔ)上,新增建設(shè)廠房和保健食品智能化生產(chǎn)線。本項目建成達產(chǎn)后,將形成新增年產(chǎn)維礦類保健食品 10.8 億片和軟膠囊 3.5 億粒的生產(chǎn)能力。
2、項目建設(shè)的必要性與可行性
(1)項目建設(shè)的必要性
1)面向消費者個性化精準營養(yǎng)補充需求,打造市場快速響應(yīng)能力的需要
隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,居民消費結(jié)構(gòu)不斷升級,健康、營養(yǎng)、個性、便捷等成為大眾健康消費關(guān)注的熱點,消費者對膳食營養(yǎng)補充的訴求不斷細分化、專業(yè)化、精準化,以“個體”健康狀態(tài)為著眼點的“精準營養(yǎng)補充”已成為新的健康消費趨勢。
對維礦類保健食品等納入保健食品原料目錄的品類,因采用備案制管理,在新產(chǎn)品開發(fā)的便捷性、觸達消費者的及時性等方面具有突出的優(yōu)勢,已成為業(yè)內(nèi)競相發(fā)力的焦點。本項目是公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢,面向消費者個性化精準營養(yǎng)補充需求,打造市場快速響應(yīng)能力的需要。
2)夯實新產(chǎn)品供應(yīng)保障能力,提升綜合競爭力的需要
報告期內(nèi),公司維生素與礦物質(zhì)系列保健食品收入增速顯著。公司現(xiàn)有產(chǎn)能儲備已無法滿足未來市場快速發(fā)展的需求。本項目的實施,將打造集采購、生產(chǎn)、物流、倉儲為一體的保健食品智能化、柔性化生產(chǎn)體系,顯著增強公司新產(chǎn)品供應(yīng)保障能力,以提升公司綜合競爭力。
(2)項目建設(shè)的可行性
1)民眾健康意識和消費能力的雙提升,為項目實施提供了良好的市場基礎(chǔ)
近年來,我國居民人均可支配收入呈上升趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2016年至 2022 年我國居民人均可支配收入由 23,821 元增至 36,883 元,年均增長率為7.56%。隨著“健康中國”戰(zhàn)略的深入推進及居民人均可支配收入的提高,民眾對健康美好生活的向往日益增強,大健康產(chǎn)品的剛需屬性得到提升。維生素和礦物質(zhì)作為人體機能必需的營養(yǎng)素,在人體生長、代謝、發(fā)育過程中發(fā)揮著重要作用。
服用復合維礦類產(chǎn)品,是解決維生素礦物質(zhì)攝入不足及不均衡的最常用手段。隨著民眾健康意識和消費能力的雙提升,維生素與礦物質(zhì)補充正逐步演變成健康生活“必需品”,為本項目的順利實施提供了良好的市場基礎(chǔ)。
2)公司具備本項目實施所需的各項資源保障
維礦系列保健食品與公司主力產(chǎn)品多維元素片(21),均為復雜復方組分制劑產(chǎn)品,系基于相同的核心技術(shù)體系,且向消費者傳達的健康主張高度協(xié)同,是公司傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)的自然延伸和拓展。公司累積的品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、品控優(yōu)勢、運營管理優(yōu)勢及客戶資源優(yōu)勢,可與本項目充分共享,為項目實施提供了有力保障。
3、項目與公司主營業(yè)務(wù)的聯(lián)系
本項目產(chǎn)品維生素與礦物質(zhì)補充劑系列保健食品與公司當前主力產(chǎn)品多維元素片(21)均為復雜復方組分制劑產(chǎn)品,基于相同的核心技術(shù)體系。本項目旨在充分利用公司累積的品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、品控優(yōu)勢、運營管理優(yōu)勢及客戶資源優(yōu)勢基礎(chǔ)上,通過建設(shè)智能化、柔性化的生產(chǎn)線,滿足不同年齡段人群多樣化的維生素礦物質(zhì)補充需求。
4、產(chǎn)品工藝流程
本項目所涉產(chǎn)品主要包括片劑和軟膠囊劑兩類,生產(chǎn)工藝與公司現(xiàn)有成熟產(chǎn)品相同。
5、項目主要原材料、輔料及動力的供應(yīng)情況
本項目產(chǎn)品的原材料主要為各種維生素和礦物質(zhì),主要輔料為薄膜包衣預混劑等。項目產(chǎn)品所需原輔料與公司現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原輔料基本一致,可通過公司原有的材料供應(yīng)渠道解決。
本項目在公司現(xiàn)有生產(chǎn)場地實施,項目所需要水、電和蒸汽等均可共享當前的能源供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不存在瓶頸性和限制性問題。
6、項目建設(shè)的具體內(nèi)容和投資概算
本項目總投資 32,926.40 萬元,其中建設(shè)投資 31,526.37 萬元、鋪底流動資金1,400.03 萬元。
7、項目建設(shè)周期
本項目計劃建設(shè)期為 3 年。
8、項目環(huán)保情況
本項目在建設(shè)期及運營期內(nèi)將嚴格遵守國家和地方環(huán)保法律法規(guī),對項目產(chǎn)生的廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等進行處理,在達到相關(guān)環(huán)保法規(guī)所規(guī)定的排放標準之后進行排放,不會對周圍環(huán)境造成重大污染。
本項目已取得杭州市生態(tài)環(huán)境局出具的杭環(huán)臨平改備〔2021〕18 號批復,同意項目建設(shè)。
9、項目選址及用地情況
本項目實施地點位于浙江省杭州余杭經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)新天路 101 號,在公司現(xiàn)有土地上進行建設(shè),不涉及新增用地。
10、項目的經(jīng)濟效益情況
本項目經(jīng)濟效益良好,所得稅后內(nèi)部收益率為 33.00%,稅后靜態(tài)投資回收期為 5.96 年。